导师信息
发表时间:2019-03-08
姓名:邱高松
所属学科(方向):审计学、会计学、工商管理(MBA)【会计信息与公司财务决策、创新创业与企业管理】
职称:高级审计师
职务:审计处处长
电话:15116377156
E-mail:qgs7156@163.com
研究领域:审计,内部控制与风险管理,公司治理。
掌握的外国语:英语
来校时间:2003年
教育背景:
1.2003.3—2006.6,中南大学,工商管理硕士专业,工商管理硕士(MBA)。
2.2011.9—2020.8,中南大学,工商管理博士专业,博士。
工作经历:
1.1994.07—2003.11,湖南工程学院审计处工作,担任湖南工程学院审计处审计科科长(2002.7—2003.12)。
2.2003.12—填报日,湖南工商大学审计处工作,先后担任审计处正科级干事(2004.10—2007.12)、审计处副处长(2008.1—2014.6)、审计处副处长(主持工作)(2014.7—2015.12)、审计处处长(2016.1—填报日)。
社会兼职:湖南省教育审计学会副会长、湖南省教育审计学会信息委员会主任、湖南省内部审计师协会及湖南省教育审计学会常务理事。
主要荣誉(按时间排序):
1.2002年,被审计厅和省内审协会评为“1999—2001年全省内部审计工作先进个人”;
2.2005年,被湖南工商大学评为“优秀”,并荣获“嘉奖”;
3.2007年,被湖南工商大学评为“优秀”,并荣获“嘉奖”;
4.2011年,被省教育厅授予“2008—2010年度湖南省教育系统内部审计先进工作者”;
5.2013年,被中共湖南工商大学委员会授予“2010—2012年创先争优优秀共产党员”。
6.2017年,被中国内部审计协会授予“2014—2016年全国内部审计先进工作者”。
7.2017年,被湖南省内部审计师协会授予“2014—2016年全省内部审计先进工作者”。
主要课题(按时间排序):
1.高新技术企业核心竞争力审计及其应用研究,湖南省厅局其他科研项目。
2. “免疫系统论”框架下高校内部审计问责制研究(XJK014BSJ10),湖南省教育科学规划项目。
3.“两型社会“建设市场化推进体系研究(湘财建指2014(284)号),湖南省厅局其他科研项目。
4.高校治理框架下内部审计相关问题研究(JY20152207),中国教育审计学会项目,获“中国教育审计学会2015—2016年度教育审计科研项目研究成果二等奖”。
5.湖南省生态文明建设之生态环境保护管理体制创新路径研究(湘财建指【2016】164号),湖南省厅局其他科研项目。
6.国家治理框架下经济责任审计创新和发展研究(湘审学发【2018】7号),湖南省厅局其他科研项目。
7. 新形势下高校内部审计质量控制与风险防范关键问题研究(XS-19-08),中国教育审计学会项目。
8. 高校内部审计全覆盖监督体系构建与实践研究(CJ194305),湖南省教育科学规划项目(重点项目)。
主要论文(按时间排序):
1.构建高新技术企业核心竞争力审计评价指标体系,唯一作者,《文史博览》2005年14期。
2.探析高校固定资产投资内部审计新视点,唯一作者,《金融经济》2007年4期。
3.加强高校内部审计之我见,唯一作者,《湖南商学院学报》2007年2期。
4.谈谈内审工作的艺术与方法,唯一作者,《金融经济》2007年10期。
5.企业核心竞争力审计评价指标体系研究,唯一作者,《湖南商学院学报》2008年6期。
6.强化企业内部控制审计的思考,唯一作者,《湖南社会科学》2009年1期。
7.探析企业核心竞争力审计的内容和方法,唯一作者,《湖南工程学院学报(社会科学版)》2009年2期。
8.企业内部控制审计思维新探,唯一作者,《财会通讯》2010年10期。
9.基于审计视角的工程造价管理与控制,唯一作者,《财会通讯》2010年19期。
10.企业内部控制审计评价体系构建与应用——基于模糊综合评判模型的研究,唯一作者,《财会通讯》2011年19期。
11.“免疫系统”论视野下高校内部审计创新研究,唯一作者,《湖南商学院学报》2012年6期。
12.创建高校审计问责机制的六维构想,唯一作者,《湖南商学院学报》2013年6期,《审计文摘》(人大复印资料)2014年第4期全文转载。
13. 构建高校内部审计问责体系的思考,唯一作者,《中国审计》2016年第8期,《审计文摘》(人大复印资料)2016年第7期全文转载。
14.构建“两型企业”审计评价指标体系,唯一作者,《金融经济》2016年第8期。
15. 基于治理视角下的高校内部审计新思维,唯一作者,《金融经济》2016年第18期。
16. 治理视角下高校内部审计的创新定位与实现路径,唯一作者,《中国内部审计》2017年第2期,《审计文摘》2017年第5期全文转载。
17. 生态文明审计探析,唯一作者,《商学研究》2017年第5期。
18. 高校内部审计新视点,唯一作者,《中国审计》2018年第6期,《审计文摘》2018年第7期全文转载。
19. 创新内部审计定位 提高内部审计效能,唯一作者,《中国审计》2020年第2期,《审计文摘》2020年第5期全文转载。
20.Measurement of Internal Audit Effectiveness: Construction of Index System and Empirical Analysis,Microprocessors and Microsystems[J],21 January 2021,(第一作者,SCI检索)。
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